/Notar schreibt aus der Schweiz -...aus Erbschaft von "Paul"(Schweizer Bürger/kanton Zürich)erhält "Fritz" einen Betrag/Barauszahlung netto von SF XY..Zu Lasten des Nachlasses wird in CH die Schenkungssteuer bezahlt- (Paul und Fritz sind nicht verwandt) Wir gehen davon aus,dass die erwähnte Schenkungssteuer eine in der Schweiz anfallende Steuer ist. ... Kann man davon die in der Schweiz bezahlte Steuer abziehen?
Gewinne die in der KG anfallen werden - wenn Sie durch wirksamen Gesellschafterbeschluss ausgeschüttet werden, obgleich die KG Ihren Sitz in D hat - in dem Land versteuert in welchem der Begünstigte steuerpflichtig ist - der sehe ich auch das falsch ?
- Hauptwohnsitz Deutschland - Zweitwohnsitz Niederlande - Bankkonto ABNAMRO Niederlande Wo muss ich Steuern auf Einnahmen auf meinem ABNAMRO Konto zahlen?
Mich interessieren in diesem Zusammenhang die Einkommenssteuern (gibt es auch jährliche Steuern für den Grund/Hausbesitz) ? ... - Zahle ich aus Portugal irgendwelche Steuern in Deutschland obwohl ich nicht dort wohne ? ... - Kann ich allfällige Steuern für mich oder meine Ehefrau in Deutschland umgehen, indem ich ihr das Eigentum des Hauses überschreibe (schenke) oder wir das Haus von Anfang an auf ihren Namen kaufen ?.
Bin ich jetzt doch unbeschränkt steuerpflichtig? ... Genau klar ist mir die Regelung aber nicht (mehr als 6 Monate in DE dann doch steuerpflichtig?) ... Ich habe ja schon australische Steuern gezahlt.
- Wegen des Wohnortsprinzips MUSS ich Steuern in England bezahlen (ich bin weder entsandt noch ein Grenzgänger noch beschränkt steuerpflichtig).
Steuern zahle ich ausschließlich in der Schweiz. - Ich bin nicht verheiratet. ... Wenn ich in Deutschland steuerpflichtig werden würde, wie schützt mich das Doppelbesteuerungsabkommen D/CH vor einer Doppelbesteuerung?
Wir möchten einem studentischen Mitarbeiter unseres kleinen Unternehmens eine Prämie zahlen, die die Bafög-Verdienstgrenze überschreiten würde. Wir hätten die Möglichkeit, ihm das in ein sogenanntes Zeitwertkonto einzuzahlen, wie wir das auch schon für unsere anderen Angestellten teilweise machen. Diese Einzahlungen sind lohnsteuer- und sozialabgabenfrei.
dazu führen, dass ich in Deutschland einen Hauptwohnsitz hätte => damit generelle unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland und somit auch mein Einkommen & Vermögen in der Schweiz besteuert würden (einzige Milderung gemäss Doppelbesteuerungsabkommen: Anrechnung der in der Schweiz bezahlten Steuern an die in Deutschland zu bezahlenden Steuern). ... Und falls Meldung unumgänglich, verhält sich dies mit den Steuern in Deutschland tatsächlich so, dass ich unbeschränkt in Deutschland steuerpflichtig wäre?
Geld- Sachwerten, bzw. ggf. dafür anfallende Steuern in Deutschland Frage-2 betrifft Verkauf (KEIN Erbfall) einer in Spanien gelegenen Immobilie & ggf. dafür anfallende Steuern in Deutschland. ... Im Falle des Verkaufes der spanischen Wohnung: müsste dies den Steuerbehörden in Deutschland mitgeteilt oder für den Verkauf gar irgendwelche Steuern in Deutschland entrichtet werden? Anmerkung zu Frage-2: In Spanien wäre der Verkauf der Wohnung auf alle Fälle neben der Einkommensteuer (Versteuerung des Wertzuwachses) auch noch anderen Steuern unterworfen (wie etwa der sog.
Doppelbesteuerungsabkommen zunächst in D versteuern, dann unter Anrechnung der in D gezahlten Steuern in Spanien. Unsere Frage: Ist es für uns günstiger, in D beschränkt oder unbeschränkt steuerpflichtig zu sein?
Ich habe von 2007 -2011 meine Steuern in Honduras korrekt abgefuehrt. Im Juli 2012 wurde ich nach Mexiko versetzt und seitdem habe ich weder in Honduras (also seid Januar-Juni 2012) noch in Mexiko (ab Juli 2012 bis heute) Steuern bezahlt. ... Wenn die Frage kommt haette ich noch ganz legal zumindest fuer das Jahr 2014 Zeit bis April 2015 die Steuern in Mexiko abzufuehren.
Dennoch soll man auf die $20 Dividende Steuer nach Halbeinkünfteverfahren zahlen (Die Dividende war 60% des Aktienwertes), obwohl das ein absolut wertneutraler Vorgang gewesen ist (ohne einen cent Gewinn für den Aktionär).
HALLO ZUSAMMEN, ICH BIN PRIVATPERSON UND VERKAUFE DAS ERSTE MAL EINE IMMOBILIE, DIE NICHT UNERHEBLICH IN DIE SPEKULATIONSSTEUER FÄLLT.ICH BIN AUF DAS GELD IN DEN NÄCHSTEN JAHREN NICHT ANGEWIESEN: UM DIE STEUER MÖGLICHST GERING ZU HALTEN HABE ICH MIR GEDACHT DEN KÄUFER EINEN RATENKAUFVERTRAG ÜBER DEN GESAMTKAUFPREIS AUF 10 JAHRE ZU GESTALTEN. ... WIE WIRD DORT DIE STEUER BEI EINEM MODEL ÜBER 10 JAHRE AUSSEHEN.
Ich habe auf mehreren Seiten gelesen, dass bei mehr als 183 Tage Auslandsaufenthalt keine steuern in Deutschland zu entrichten sind, ist das so korreckt ?
Nach dem Doppelbesteuerungsabkommen § 13 Abs. 1 müsste A nach dem Verkauf die Gewinn Steuer falls es spekulativ ist also weniger als 5 Jahre in Besitz von A , in der Türkei bezahlen und müsste in Deutschland nichts mehr zahlen. ... Müssten man noch Steuern oder Abgaben in Deutschland bezahlen Vielen dank und mit freundlichen Grüßen